মেনু নির্বাচন করুন
Text size A A A
Color C C C C
পাতা

বাজেট

বাজেট

ইউপি ফরম-১

ইউনিয়ন পরিষদ বার্ষিক বাজেট

৮নং বালুভরা

উপজেলাঃ বদলগাছী, জেলাঃ নওগাঁ।

অর্থ বৎসরঃ ২০১৩-১৪

খাতের নাম

খসড়া বাজেট

২০১৩-১৪

সংশোধিত বাজেট

২০১২-১৩

প্রকৃত বাজেট

২০১১-২০১২

প্রারম্ভিক জের

১০৩০৪২.০০

 

 

ক) নিজস্ব উৎস

 

৬৮২৩২.০০

৬৭৫৮.০০

১। ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস

 

 

 

ক) বসতবাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর কর

১৪০০০০.০০

১৪০০০০.০০

১০৫৫৫৭.০০

খ) বসতবাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর বকেয়া কর

 

 

 

২। ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর

১০০০০.০০

১০০০০.০০

 

৩। পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস

৪০০০০.০০

৩৭০০০.০০

৩৪৪০০.০০

৪। অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস

 

 

 

৫। বিল বোর্ড/ সাইনবোর্ড হতে প্রাপ্তি

 

 

 

৬। মোবাইল টাওয়ার

 

 

 

৭। ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

 

 

 

ক) হাটবাজার

২১০০০০.০০

২০০০০০.০০

১৪১৬৯৪.০০

৮। বিবিধ

 

 

১১০০.০০

ক) খোঁয়াড়

১৫০০.০০

১৫০০.০০

 

খ) ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র থেকে আয়

৮০০০.০০

৮০০০.০০

 

গ)জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন ফিস

৪১০০০.০০

৪০০০০.০০

২৭৮০৭.০০

ঘ)ওয়ারেশ কায়েম ফিস

 

 

 

ঙ) ভিজিপি ভিজিপিএফ ও ত্রাণ সামগ্রির বিল বাবদ প্রাপ্তি

 

 

 

মোট=

 

 

 

খ- সরকারি সূত্রে অনুদানঃ

 

 

 

১। সংস্থাপন

 

 

 

ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা

১৫৫৭০০.০০

১৫৫৭০০.০০

 

খ)সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা

৩২৫৮০০.০০

৩১৭৮০০.০০

 

২। উন্নয়ন খাতঃ

 

 

 

ক) এডিপি

৮১০০০০.০০

৮১০০০০.০০

 

খ) টিআর,জিআর,কাবিখা

৯১০০০০.০০

৯০০০০০.০০

 

গ) রাজস্ব খাত হতে আয়

৯৯৬০০০.০০

৯৫০০০০.০০

 

ঘ) গ্রামীণ অবকাঠামো

৬৭৫০০০.০০

৬০০০০০.০০

 

ঙ) ইউপিজিপি

 

 

 

চ) সামাজিক নিরাপত্তা (ভিজিডি, ভিডিএফ,বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, মাতৃত্বভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতা।

 

 

 

ছ) অন্যান্য থোক বরাদ্দ

১৫৫০০০০.০০

১৩৫০০০০.০০

১১২০৪০৫.০০

ভূমি হসত্মামত্মর কর ১%

৯২০০০০.০০

৮০০০০০.০০

৬৭৬৫০০.০০

৩। স্থানীয় সরকার সূত্রে

 

 

 

ক) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত

 

 

 

খ) জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত

 

 

 

গ) বিদেশী সাহায্য (হাইসাওয়া ফান্ড হতে)

২০০০০০০.০০

২০০০০০০.০০

 

মোট =

 

 

 

সর্বমোট =

৮৮,৬০,০৪২.০০

৮৩,৮৮,২৩২.০০

২১,১৪,২২১.০০

 

ব্যয়

খাতওয়ারী ব্যয়

খসড়া ব্যয়

২০১৩-১৪

সংশোধিত ব্যয়

২০১২-১৩

প্রকৃত ব্যয়

২০১১-১২

ক) সংস্থাপন ব্যয়

 

 

 

খ) উন্নয়ন ব্যয়

 

 

 

গ) আরোপিত ব্যয়

 

 

 

ঘ) উদ্বৃত্ত তহবিল

১,১৪,২০৮.০০

১,০৩,০৪২.০০

৭,২০৩.০০

সর্বমোট ব্যয়=

৮৮,৬০,০৪২.০০

৮৩,৮৮,২৩২.০০

২১,১৪,২২১.০০